|
|
Faktúra |
1182025
|
BOZP
|
77,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1192025
|
prenájom rohoží
|
287,44 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1202025
|
spotreba plynu
|
2 063,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1172025
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
119
|
nákup potravín
|
177,14 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Róbert Ferance Chlieb pečivo |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
nákup potravín
|
305,72 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Budmerické mäsiarstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
nákup potravín
|
439,46 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
framipek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
nákup potravín
|
522,87 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Róbert Ferance Chlieb pečivo |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
nákup potravín
|
306,89 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
nákup potravín
|
350,24 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Budmerické mäsiarstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
nákup potravín
|
508,05 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
framipek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1162025
|
tlačivá
|
264,11 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1142025
|
telekomunikačné služby
|
232,35 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
nákup potravín
|
791,69 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
nákup potravín
|
750,29 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Róbert Ferance Chlieb pečivo |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
nákup potravín
|
1 154,19 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1022025
|
nákup potravín
|
1 271,83 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
nákup potravín
|
870,94 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Róbert Ferance Chlieb pečivo |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
nákup potravín
|
486,53 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1152025
|
spotreba vody
|
68,12 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Bratislavská vodár. spol. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
07.04.2025 |